廣西交通技師學(xué)院2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明

廣西交通技師學(xué)院2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明


第一部分:部門概況
一、廣西交通技師學(xué)院?jiǎn)挝换厩闆r
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
廣西交通技師學(xué)院隸屬自治區(qū)交通運(yùn)輸廳,屬于公益二類的事業(yè)單位,是自治區(qū)交通運(yùn)輸廳所屬的二級(jí)預(yù)算單位。
學(xué)院管理部門內(nèi)設(shè)置辦公室、黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、組織人事處、財(cái)務(wù)科、教務(wù)與科研科、學(xué)工工作科、招生就業(yè)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、后勤服務(wù)科、工會(huì)、汽車工程系、機(jī)電工程系、交通工程系、信息工程系、商務(wù)服務(wù)系、基礎(chǔ)學(xué)科部、成人繼續(xù)教育與培訓(xùn)鑒定中心、機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)中心、信息與宣傳中心、教學(xué)設(shè)備與資產(chǎn)管理中心(內(nèi)審辦公室)等職能處室。學(xué)院以技工教育為主,現(xiàn)開設(shè)有汽車檢測(cè)等40個(gè)專業(yè),其中汽車檢測(cè)與維修、汽車鈑金、物流管理、汽車營銷由廣西壯族自治區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障廳列為重點(diǎn)建設(shè)專業(yè),學(xué)校所開設(shè)的各專業(yè)能滿足不同層次人員的就學(xué)需求。
2017年5月廣西壯族自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《廣西交通高級(jí)技工學(xué)校與廣西公路技工學(xué)校合并的批復(fù)》(桂編[2017]59號(hào))文件批復(fù)兩校正式合并。原2017年預(yù)算中的廣西交通技師學(xué)院(預(yù)算編碼305005001)、廣西公路技工學(xué)校(預(yù)算編碼305005002)兩個(gè)三級(jí)預(yù)算單位在2018年部門預(yù)算中合并成為二級(jí)預(yù)算單位廣西交通技師學(xué)院(預(yù)算編碼305005)。
2.預(yù)算單位及預(yù)算管理方式
我院屬于全額預(yù)算管理方式。
3.基本職能
廣西交通技師學(xué)院是廣西區(qū)內(nèi)唯一一所交通類國家重點(diǎn)技工學(xué)院和技師學(xué)院,國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校,國家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地,職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地,承擔(dān)著為我區(qū)交通運(yùn)輸系統(tǒng)培養(yǎng)技能人才的重要任務(wù)。主要職能有以下幾個(gè)方面:
1、貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作的方針政策和法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、本著以“教育為主,培訓(xùn)為輔”的指導(dǎo)原則,負(fù)責(zé)為全區(qū)交通事業(yè)培養(yǎng)有高素質(zhì)、高層次的專業(yè)技術(shù)人才,不斷提高交通系統(tǒng)技術(shù)人才的職業(yè)技能,優(yōu)化人員配置,改善辦學(xué)條件,提高辦學(xué)層次及知名度,開展聯(lián)合辦學(xué),全面提高教學(xué)、管理質(zhì)量,從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益的向前發(fā)展。
3、適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的需要,適時(shí)調(diào)整專業(yè)結(jié)構(gòu),負(fù)責(zé)和落實(shí)完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)和計(jì)劃實(shí)施。
4、科學(xué)、準(zhǔn)確、實(shí)事求是地核算各項(xiàng)教育事業(yè)收支項(xiàng)目,負(fù)責(zé)編制本單位的會(huì)計(jì)報(bào)表、勞動(dòng)人事、基本建設(shè)投資等報(bào)表,并按時(shí)向上級(jí)報(bào)送。
5、嚴(yán)格執(zhí)行資金的管理制度,合理安排使用上級(jí)下達(dá)給我院的各項(xiàng)資金,保證本單位工作的正常開展。

二、編制及人員構(gòu)成情況
1. 編制總體情況
納入2018年廣西交通技師學(xué)院部門預(yù)算公共財(cái)政預(yù)算撥款負(fù)擔(dān)人員編制為326人,其中:事業(yè)編制243人;此外機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心控制數(shù)13人、非實(shí)名制編制數(shù)70人。
2.實(shí)有人數(shù)總體情況
納入2018年廣西交通技師學(xué)院部門預(yù)算實(shí)有數(shù)為590人,其中包含事業(yè)編制在職225人, 編辦批復(fù)非實(shí)名編制使用數(shù)70人,機(jī)關(guān)后勤控制數(shù)控制數(shù)內(nèi)新聘人員1人,編外在職實(shí)有人數(shù)204人;離退休實(shí)有人員合計(jì)90人(其中離休1人,退休89人)。
三、年度主要工作任務(wù)
學(xué)院要毫不松懈地加強(qiáng)學(xué)生管理工作,探索學(xué)生教育與管理新路子。一方面要進(jìn)一步加強(qiáng)安全教育工作,定期安排安全教育講座的同時(shí),創(chuàng)新教育形式,積極策劃開展形式多樣的平安校園活動(dòng),切實(shí)提升學(xué)生安全意識(shí),做好學(xué)院的安全保衛(wèi)工作。另一方面要以國家示范校“中職生職業(yè)素養(yǎng)基地”特色項(xiàng)目引領(lǐng)德育教育管理的發(fā)展,通過各種形式的教育教學(xué)活動(dòng)和創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng),拓展我院德育工作的新局面,加強(qiáng)學(xué)生德育教育內(nèi)涵提升建設(shè),力爭(zhēng)做出特色和亮點(diǎn),營造和諧安全穩(wěn)定的成人、成才環(huán)境。
第二部分:2018年部門預(yù)算說明
一、2018年收支總體情況
(一)收入預(yù)算說明。
2018年全年總收入預(yù)算17535.34萬元,同比增加527.16萬元,同比增加42.36%。其構(gòu)成如下:
1、一般公共預(yù)算撥款
2018年一般公共預(yù)算撥款6328.76萬元,占年總收入的36.09%。同比減少186.04萬元,同比減少2.86%其中:
經(jīng)費(fèi)撥款6328.76萬元,同比減少186.44萬元,同比減少36.09%。根據(jù)資金性質(zhì)分:
(1)、成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革中央轉(zhuǎn)移支付替代返還資金收入380.95萬元,同比減少48.33萬元,同比減少11.26%。廣西交通技師學(xué)院成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革中央轉(zhuǎn)移支付替代返還資金收入380.95萬元。
(2)、自治區(qū)本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款收入5546.17萬元,同比減少539.35萬元,同比減少8.86%,減少的主要原因是:廣西交通技師學(xué)院自治區(qū)本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款減少。
(3)、中央補(bǔ)助收入782.59萬元,同比增加782.58萬元,同比增加100%,增加的主要原因是:廣西交通技師學(xué)院中央補(bǔ)助資金撥款增加。
2、納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金2621.41萬元,占年總收入的14.95%,同比減少1458.09萬元,同比下降35.74%。下降主要原因:2018年學(xué)生總?cè)藬?shù)較上年減少。按收入種類分:
教育收費(fèi)收入安排的資金2621.41萬元,各二級(jí)預(yù)算單位收入如下:
廣西交通技師學(xué)院收入2621.41萬元。包括中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi)2256.41萬元;中等職業(yè)學(xué)校住宿費(fèi)365萬元。
3、未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金
2018年未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金680萬元,占年總收入的4.34%,同比減少378.08萬元,同比減少35.73%。按收入種類分:
其他收入安排的資金680萬元,廣西交通技師學(xué)院680萬元,為培訓(xùn)班培訓(xùn)收入、實(shí)驗(yàn)檢測(cè)收入、聯(lián)合辦學(xué)收入等。
4、上年結(jié)余收入
2018年上年結(jié)余收入7905.17萬元,占年總收入的50.48%,同比增加7239.74萬元,同比增加1087.98%。
廣西交通技師學(xué)院上年結(jié)余收入7905.17萬元,其中包括上年結(jié)余收入1472萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入(其他凈結(jié)余)6433.17萬元,來源于自治區(qū)交通廳基建戶安排500萬元,綜合預(yù)算戶安排5933.17萬元。
(二)支出預(yù)算說明。
2018年度支出總預(yù)算17535.34萬元,基本支出3600.55萬元,占支出總預(yù)算20.53%,同比增加123.8萬元,增長(zhǎng)3.56%;項(xiàng)目支出13934.79萬元,占支出總預(yù)算79.47%,同比增加5093.73萬元,同比增加57.61%。
1、按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:
1)205類教育科目17102.78萬元,占支出總預(yù)算的97.53%,同比增加5153.75萬元,增加43.13%。
2)208類社會(huì)保障和就業(yè)科目252.33萬元,占支出總預(yù)算不到1.44%,同比增加67.17萬元,增加36.28%。
3)210類醫(yī)療衛(wèi)生科目72.09萬元,占支出總預(yù)算的0.41%,同比減少1.21萬元,減少1.65%。
4)221類住房保障支出科目108.14萬元,占支出總預(yù)算的0.62%,同比減少2.18萬元,減少1.98%。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
(1)基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算合計(jì)3600.55萬元,占支出總預(yù)算的20.53%,同比增加123.8萬元,同比增加3.56%。
1)工資福利支出預(yù)算1689.16萬元,占基本支出預(yù)算的46.91%,同比增加75.63萬元,增長(zhǎng)4.69%。
2)商品和服務(wù)支出預(yù)算1621.5萬元,占基本支出預(yù)算的45.04%,同比增加146.95萬元,同比增長(zhǎng)9.97%。
3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助預(yù)算289.89萬元,占基本支出預(yù)算的8.05%,同比減少98.78萬元,同比下降25.41%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)13934.79萬元,占支出總預(yù)算的79.47%,同比增加5093.73萬元,同比增加57.61%。
二、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算6328.76萬元,其中:
1.基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算合計(jì)2769.26萬元,占支出總預(yù)算的43.76%,同比增加444.52萬元,同比增加17.63%。
1)工資福利支出預(yù)算1617.07萬元,占基本支出預(yù)算的54.53%,同比增加133.99萬元,增長(zhǎng)9.03%。增長(zhǎng)的主要原因:。
2)商品和服務(wù)支出預(yù)算869.52萬元,占基本支出預(yù)算的31.4%,同比增加205.27萬元,同比增長(zhǎng)30.9%。
3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助預(yù)算282.67萬元,占基本支出預(yù)算的10.21%,同比減少91.09萬元,同比下降24.37%。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)3559.5萬元,占支出總預(yù)算的56.24%,同比減少434.21萬元,同比減少10.87%。其中:業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目2066.69萬元、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目1492.81萬元。
三、政府性基金支出預(yù)算情況
我院無政府性基金支出預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,占一般公共預(yù)算撥款預(yù)算支出總額0%,同比減少14.27萬元,同比下降100%。其中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,與去年持平;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,同比減少0.66萬元,同比下降100%;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,同比減少13.61萬元,同比下降100%;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,同比減少0萬元。
五、政府采購預(yù)算
2018年政府采購預(yù)算8664.67萬元,同比增加6294.79萬元,上升265.62%;增減因素:今年新增學(xué)院定羅校區(qū)建設(shè)政府采購項(xiàng)目6433.17萬元。政府集中采購預(yù)算601.9萬元,占政府采購預(yù)算6.95%,同比減少992.15萬元,下降62.24%;部門集中采購預(yù)算8042.77萬元,占政府采購預(yù)算92.82%,同比增加7521.74萬元,增長(zhǎng)1443.63%;分散采購預(yù)算20萬元,占政府采購預(yù)算0.23%,同比減少234.8萬元,下降92.15%。校園網(wǎng)光纖寬帶租用費(fèi)、校園網(wǎng)絡(luò)維護(hù)改造項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)三個(gè)項(xiàng)目屬于2018年-2020年中期規(guī)劃的政府采購項(xiàng)目。2018年現(xiàn)代職業(yè)教育專項(xiàng)資金項(xiàng)目是根據(jù)教育廳及財(cái)政廳的文件于2017年12月6日下達(dá)的,由于項(xiàng)目下達(dá)時(shí)間緊,我院需召開班子會(huì)討論后才能決定,故無法在預(yù)算系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)政府采購,特此說明。
六、廣西交通技師學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、政府采購預(yù)算及資產(chǎn)情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我院無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
(二)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
廣西交通技師學(xué)院2018年年初部門預(yù)算對(duì)11個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),其中:編外人員經(jīng)費(fèi)1,496.10萬元、償還借款350萬元、定羅校區(qū)建設(shè)6,433.17萬元、職業(yè)技能鑒定等短期培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)380.00萬元、教學(xué)設(shè)備購置405.00萬元、2018年免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金(績(jī)效工資)936.86萬元、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)綜合樓工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)500.00萬元、事業(yè)單位在職人員績(jī)效工資1,364.97萬元、物業(yè)管理費(fèi)225.00萬元、2018年現(xiàn)代職業(yè)教育專項(xiàng)資金700.00萬元、2018年助學(xué)金補(bǔ)助資金211.2萬元。
(三)政府采購預(yù)算情況
2018年政府采購預(yù)算8664.67萬元,同比增加6294.79萬元,上升265.62%。
(四)資產(chǎn)情況
據(jù)自治區(qū)公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定核定廣西交通技師學(xué)院公務(wù)用車編制為6輛,廣西公路技工學(xué)院公務(wù)用車編制為4輛。兩校實(shí)有車輛13輛,其中:老干部工作用車2輛(小型轎車1輛,越野車1輛),一般業(yè)務(wù)用車11輛(小型轎車7輛,越野車4輛)。
七、名詞解釋
(一)收入科目
1、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(二)支出科目
1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
4、商品服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
5、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
6、教育支出(類)職業(yè)教育(款):
(1)中專教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出。
(2)技校教育(項(xiàng)):反映交通部門舉辦的技工學(xué)校支出。
(3)高等職業(yè)教育(項(xiàng)):反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):
(1)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款):
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):
(1)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(2)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
10、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款):
(1)行政運(yùn)行(公路水路運(yùn)輸)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(2)一般行政管理事務(wù)(公路水路運(yùn)輸)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(3)機(jī)關(guān)服務(wù)(公路水路運(yùn)輸)(項(xiàng)):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的,在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的,在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。
(4)公路養(yǎng)護(hù)(公路水路運(yùn)輸)(項(xiàng)):反映公路養(yǎng)護(hù)支出。
(5)公路還貸專項(xiàng)(項(xiàng)):反映公路還貸專項(xiàng)支出。
(6)公路運(yùn)輸管理(項(xiàng)):反映公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出。
(7)航道維護(hù)(項(xiàng)):反映內(nèi)河航道整治、維護(hù)方面的支出。
(8)船舶檢驗(yàn)(項(xiàng)):反映船舶檢驗(yàn)方面的支出。
(9)水路運(yùn)輸管理支出(項(xiàng)):反映水路運(yùn)輸管理方面的支出。
(10)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。
11、交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)
(1)車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng)):反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。
(2)車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出(項(xiàng)):反映車輛購置稅收入安排用于農(nóng)村公路建設(shè)的支出。
(3)車輛購置稅其他支出(項(xiàng)):反映車輛購置稅收入安排用于除上述項(xiàng)目以外的其他支出。
12、車輛通行費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)
(1)公路還貸(車輛通行費(fèi)安排的支出)(項(xiàng)):反映車輛通行費(fèi)安排用于償還政府還貸公路建設(shè)貸款、有償集資款本息的支出。
(2)政府還貸公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng)):反映車輛通行費(fèi)安排用于政府還貸公路養(yǎng)護(hù)的支出。
(3)政府還貸公路管理(項(xiàng)):反映車輛通行費(fèi)安排用于政府還貸公路運(yùn)行和管理工作的支出。
13、住房保障支出(類)住房改革支出(款):
(1)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14、 “三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 附件:/manage/kindeditor/attached/file/20180320/20180320202716691669.xls



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